Orden de Compra. Nº1057496-1426-SE19 "“Servicio de Mantención, Reparación y Obras Menores, desde Licitación 1057496-21-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Luis de Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057496-1426-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra “Servicio de Mantención, Reparación y Obras Menores, desde Licitación 1057496-21-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057496-21-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2807
Usuario SIGFE Elda Velasquez Hidalgo
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 3505494,2506
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora PyG
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PYG LIMITADA
R.U.T. 76.057.127-k
Sucursal Constructora PyG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaUSAM Adulto, Remodelación Box Psiquiatría. Según Cotización N°201.“Servicio de Mantención, Reparación y Obras Menores, desde Licitación 1057496-21-LP19. Según Cotización N°201. $ 18.449.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.449.970 $ 18.449.970
Total Neto $ 18.449.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.505.494
TOTAL OC $ 21.955.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.