|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057496-1546-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición formularios egresos P.E. 486 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057496-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
|
|
R.U.T. |
61.608.105-5 |
|
Dirección de Facturación |
Maipu 251 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
74100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Maipu 251 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-08-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Grafica Vergara. |
|
Razón Social |
COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
|
|
R.U.T. |
76.030.456-5 |
|
Estado de habilidad
|
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Grafica Vergara. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 3000 | Unidad | FORMULARIO EGRESO HOSPITALARIO CONTINUO, SEGÚN BASES TECNICAS
código interno 1100319 | FORMULARIO EGRESO HOSPITALARIO CONTINUO, SEGÚN BASES TECNICAS
código interno 1100319 |
$ 130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 390.000
|
$ 390.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 390.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.100
|
|
$ 464.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.