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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057496-2045-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Dispositivos Médicos Laboratorio 1057496-39-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057496-39-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
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R.U.T. |
61.608.105-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Arturo Prat 250 |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
22572 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Arturo Prat 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2023 |
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 108 | Unidad | 2440445 GLUCOSA CARGA DE 75 GR 200 A 300 ML DIF. SABORES
| GLUCOSA LIQUIDA 75 GR BOT 250 ML, CJ X 24 UN. SABORES DISPONIBLES NARANJA Y LIMON, GLUCOFRESH, PRODUCTO LIBRE DE SODIO, CAFEINA Y COLORANTES. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 03-2025 |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.800
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$ 118.800
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Total Neto
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$ 118.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.572
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$ 141.372
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.