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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057496-275-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Insumos Médicos, Hospital San Luis 1057496-2-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057496-2-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital San Luis de Buin
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R.U.T. |
61.608.105-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Arturo Prat 250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Luis de Buin
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R.U.T. |
61.608.105-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Arturo Prat 250 |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
83486 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Arturo Prat 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-02-2020 |
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Proveedor |
intermedica ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.205.137-0 |
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Sucursal |
intermedica ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281908
| Forradores de bandeja de instrumentos de esterilización | 5 | Unidad | 3400060 CAJA SIN TAPA DE ACERO INOXIDABLE 15 X 20 X 3 CM | caja acero 20 x 10 x 4 |
$ 13.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.500
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$ 69.500
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 1 | Unidad | 2240122 ROLLO TELFA 97,5 CM X 22,75 MTS. (NO ESTÉRIL) | ROLLO TELFA 99 CM X 22,86 MTS. |
$ 369.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.900
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$ 369.900
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Total Neto
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$ 439.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.486
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$ 522.886
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.