Orden de Compra. Nº1057496-3780-SE25 "Adquisición formularios"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057496-3780-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición formularios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057496-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5085
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Maipu 251
Comuna *
Impuesto 42178,1
Dirección de Envío de la Factura Maipu 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Vergara.
Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 76.030.456-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grafica Vergara.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaLIBRO ESTUPEFACIENTES 1101004 LIBRO ESTUPEFACIENTES 1101004 $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
14111509
Artículos de papelería300Unidad no definidaFORMULARIO ANESTESIA PABELLON, SEGÚN BASES TECNICAS 1100205FORMULARIO ANESTESIA PABELLON, SEGÚN BASES TECNICAS 1100205 $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaFORMULARIO CONSTANCIA PACIENTE GES BLOCK 1100220 FORMULARIO CONSTANCIA PACIENTE GES BLOCK 1100220 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111509
Artículos de papelería2166Unidad no definidaBOLSA DE PAPEL 1 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100194BOLSA DE PAPEL 1 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100194 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.490 $ 32.490
Total Neto $ 221.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.178
TOTAL OC $ 264.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.