Orden de Compra. Nº
1057496-396-SE21
"
Adquisición Insumos Dentales 1057496-9-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Luis de Buin
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057496-396-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-02-2021
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Insumos Dentales 1057496-9-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057496-9-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Luis de Buin
R.U.T.
61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra
Calle Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 677
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Luis de Buin
R.U.T.
61.608.105-5
Dirección de Facturación
Calle Arturo Prat 250
Comuna
Buin
Impuesto
42604,46
Dirección de Envío de la Factura
Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JPS SpA
Razón Social
JPS ASESORIA Y COMERCIAL SPA
R.U.T.
77.244.577-6
Sucursal
JPS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151504
Barniz dental
10
Unidad
2520648 ARCOS DE YOUNG
ARCO DE YOUNG METALICO, marca SAT, acero alemán inoxidable fabricado en Pakistan, GARANTIA 12 MESES cubre fallas de fabricación
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
42152503
Suministros de dique dental
4
Unidad
PERFORADOR DE GOMA DIQUE ACERO INOXIDABLE
ITEM 65: PERFORADOR DE GOMA DE DIQUE, marca SAT, acero alemán inoxidable fabricado en Pakistan, GARANTIA 12 MESES cubre fallas de fabricación
$ 6.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.300
$ 26.300
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
10
Unidad
GUTAPERCHERO ACERO INOXIDABLE
GUTAPERCHERO WOODOSN PALO DE GOLF marca SAT, acero alemán inoxidable fabricado en Pakistan, GARANTIA 12 MESES cubre fallas de fabricación
$ 1.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.270
$ 10.270
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
10
Unidad
CONDENSADOR GUTAPERCHA 2-3 (ROJO)
CONDENSADOR DE GUTAPERCHA 23 ROJO MANGO DE SILICONA
$ 7.534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.340
$ 75.340
42151504
Barniz dental
4
Unidad
CURETAS GRACEY RÍGIDA 1/2 AFTER FIVE TIPO EVEREDGE (HU-FRIEDY) O SU EQUIVALENTE TÉCNICO
CURETA GRACEY 1-2 TIPO HU FRIEDY, marca SAT, acero alemán inoxidable fabricado en Pakistan, GARANTIA 12 MESES cubre fallas de fabricación
$ 6.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.656
$ 24.656
42151504
Barniz dental
4
Unidad
CURETAS GRACEY RÍGIDA 7/8 AFTER FIVE TIPO EVEREDGE (HU-FRIEDY) O SU EQUIVALENTE TÉCNICO
CURETA GRACEY 7-8 TIPO HU FRIEDY, marca SAT, acero alemán inoxidable fabricado en Pakistan, GARANTIA 12 MESES cubre fallas de fabricación
$ 6.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.656
$ 24.656
42151504
Barniz dental
4
Unidad
CURETAS GRACEY RÍGIDA 11/12 AFTER FIVE TIPO EVEREDGE (HU-FRIEDY) O SU EQUIVALENTE TÉCNICO
CURETA GRACEY 11-12 TIPO HU FRIEDY, marca SAT, acero alemán inoxidable fabricado en Pakistan, GARANTIA 12 MESES cubre fallas de fabricación
$ 6.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.656
$ 24.656
42151504
Barniz dental
4
Unidad
CURETAS GRACEY RÍGIDA 12/14 AFTER FIVE TIPO EVEREDGE (HU-FRIEDY) O SU EQUIVALENTE TÉCNICO
CURETA GRACEY 13-14 TIPO HU FRIEDY, marca SAT, acero alemán inoxidable fabricado en Pakistan, GARANTIA 12 MESES cubre fallas de fabricación
$ 6.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.656
$ 24.656
Total Neto
$ 224.234
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.604
TOTAL OC
$ 266.838
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.