Orden de Compra. Nº1057496-3979-SE25 "Adquisición formularios Noviembre"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057496-3979-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición formularios Noviembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057496-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5547
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Maipu 251
Comuna *
Impuesto 35207
Dirección de Envío de la Factura Maipu 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Vergara.
Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 76.030.456-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grafica Vergara.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2000Unidad no definidaBOLSA DE PAPEL 1/4 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100197BOLSA DE PAPEL 1/4 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100197 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111509
Artículos de papelería12Unidad no definidaFORMULARIO REGISTRO CIUDADANA BLOCK, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100559 FORMULARIO REGISTRO CIUDADANA BLOCK, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100559 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111509
Artículos de papelería200Unidad no definidaFORMULARIO DECLARACION PODER ACCIDENTE TRANSITO, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100282FORMULARIO DECLARACION PODER ACCIDENTE TRANSITO, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100282 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111509
Artículos de papelería3000Unidad no definidaBOLSA DE PAPEL 1 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100194BOLSA DE PAPEL 1 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100194 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaFORMULARIO RECETARIO INTERNO AMARILLO RETENIDO BLOCK, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1101144FORMULARIO RECETARIO INTERNO AMARILLO RETENIDO BLOCK, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1101144 $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
14111509
Artículos de papelería12Unidad no definidaFORMULARIO PLANILLA REGISTRO DE MATERIAL BLOCK, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNOFORMULARIO PLANILLA REGISTRO DE MATERIAL BLOCK, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
14111509
Artículos de papelería2000Unidad no definidaBOLSA DE PAPEL 1/2 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100196BOLSA DE PAPEL 1/2 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100196 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 185.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.207
TOTAL OC $ 220.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.