|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057498-1027-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SB MANTENIMIENTO PREVENTIVO M°108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
Hospital y CRS El Pino
|
|
R.U.T. |
61.608.107-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital y CRS El Pino
|
|
R.U.T. |
61.608.107-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) |
|
Comuna |
San Bernardo
|
|
Impuesto |
81540,33597 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIRA |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LEYTON SPA
|
|
R.U.T. |
76.442.887-0 |
|
Sucursal |
LIRA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VEHICULO DE EMERGENCIA PATENTE KBKJ-95 MEMO N°108 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VEHICULO DE EMERGENCIA PATENTE KBKJ-95 MEMO N°108 |
$ 429.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 429.160
|
$ 429.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 429.160
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 81.540
|
|
$ 510.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.