Orden de Compra. Nº1057498-13-AG25 "LPR INSUMOS SEDILE compra ágil: 1057498-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057498-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra LPR INSUMOS SEDILE compra ágil: 1057498-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 523
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 38380
Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO GONZALEZ VERA
Razón Social JORGE EDUARDO GONZALEZ VERA
R.U.T. 11.433.713-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO GONZALEZ VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000UnidadVASO DESECHABLE POLIPAPEL 6oz CON TAPAVASO DESECHABLE POLIPAPEL 6oz CON TAPA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000UnidadVASO DESECHABLE POLIPAPEL 12oz CON TAPAVASO DESECHABLE POLIPAPEL 12oz CON TAPA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
Total Neto $ 202.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.380
TOTAL OC $ 240.380


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.873.723-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 6.974.963-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.429.254-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.222.854-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 11.433.713-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.743.045-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.055.754-2 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.778.994-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.