Orden de Compra. Nº1057498-149-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057498-24-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057498-149-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057498-24-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 399
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 1037822,94
Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO
Razón Social MZM INGENIERING LIMITADA
R.U.T. 76.461.008-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAURICIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171510
Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos1UnidadSUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO ENCHUFE MONOFASICO 32A, PARA LASER DE PABELLONSUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO ENCHUFE MONOFASICO 32A, PARA LASER DE PABELLON $ 2.522.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522.800 $ 2.522.800
73171510
Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos1UnidadADQUISICION TABLERO ELECTRICO GENERAL PARA HABILITACION ENCHUFES Y LUMINARIAS BOX DE COSULTA CRSADQUISICION TABLERO ELECTRICO GENERAL PARA HABILITACION ENCHUFES Y LUMINARIAS BOX DE COSULTA CRS $ 2.939.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.939.426 $ 2.939.426
Total Neto $ 5.462.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.037.823
TOTAL OC $ 6.500.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.