Orden de Compra. Nº1057498-1498-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057498-317-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057498-1498-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057498-317-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3029
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 560159,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logística Integral SpA
Razón Social LOGISTICA INTEGRAL SPA
R.U.T. 76.475.899-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Logística Integral SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151604
Servicios de envasado de productos farmacéuticos2Unidad no definidaCINTA TRANSFERENCIA TERMICA 55x1100 mm NEGRACINTA TRANSFERENCIA TERMICA 55x1100 mm NEGRA $ 123.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.632 $ 247.632
73151604
Servicios de envasado de productos farmacéuticos12RolloBOLSA PEQUEÑA AMPOLLAS DOBLE FAZ BLANCA / TRANSPARENTE 7x7 CM, ROLLO 4000 UNID.BOLSA PEQUEÑA AMPOLLAS DOBLE FAZ BLANCA / TRANSPARENTE 7x7 CM, ROLLO 4000 UNID. $ 225.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.576 $ 2.700.576
Total Neto $ 2.948.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 560.160
TOTAL OC $ 3.508.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.