Orden de Compra. Nº1057498-2140-SE20 "PR INSUMOS COVID19 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital y CRS El Pino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057498-2140-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2020
Nombre de la Orden de Compra PR INSUMOS COVID19 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital y CRS El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4241
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital y CRS El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna San Bernardo
Impuesto 1185600
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Plan B
Razón Social PLAN B COMUNICACIONES LTDA
R.U.T. 76.593.560-1
Sucursal Plan B
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131611
Gorras de quirófano800BolsaGORRO ENFERMERA DESECHABLEGORRO ENFERMERA DESECHABLE $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240.000 $ 6.240.000
Total Neto $ 6.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.185.600
TOTAL OC $ 7.425.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.