Orden de Compra. Nº1057498-4664-SE21 "SB MANTENIMIENTO CORRECTIVO M°511"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital y CRS El Pino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057498-4664-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra SB MANTENIMIENTO CORRECTIVO M°511
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital y CRS El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9066
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital y CRS El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 190447,0586
Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIRA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LEYTON SPA
R.U.T. 76.442.887-0
Sucursal LIRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO, VEHICULO DE EMERGENCIA PATENTE HSHF-10 MEMO N°511MANTENIMIENTO CORRECTIVO, VEHICULO DE EMERGENCIA PATENTE HSHF-10 MEMO N°511 $ 1.002.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.353 $ 1.002.353
Total Neto $ 1.002.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.447
TOTAL OC $ 1.192.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.