Orden de Compra. Nº1057498-948-AG26 "LPR ARTICULOS DE OFICINA UPC compra ágil: 1057498-595-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057498-948-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra LPR ARTICULOS DE OFICINA UPC compra ágil: 1057498-595-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1950
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 51547
Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INK BLACK
Razón Social INK BLACK SPA
R.U.T. 77.271.159-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INK BLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151805
Servicios de Laminar500Unidadsobre teremolaminar tamaño carta 125 mic  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10Unidadcinta doble contacto 18 mm  $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
60123601
Pegamento de purpurina20Unidadadhesivo transparente agorex 120 cc  $ 5.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.900 $ 119.900
44121707
Lápices de colores20Unidadlapiz color 12 colores largo  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44121707
Lápices de colores10Unidadlapiz scripto 12 colores  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
52151507
Bombillas o pajillas para beber500Unidadbombilla plasticabombilla plastica $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 271.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.547
TOTAL OC $ 322.847


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.