Orden de Compra. Nº1057499-126-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-2-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-126-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-2-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se envió por error, el contrato aún no se encuentra formalizado
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057499-2-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N°3453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 564 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Av. Jose Miguel Carrera #3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Miguel Carrera #3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clínica Bupa Santiago
Razón Social CLINICA BUPA SANTIAGO S.A.
R.U.T. 76.242.774-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clínica Bupa Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos1GlobalCONVENIO SUMINISTRO CONTINUO DE ACUERDO AL DETALLE DEL DOCUMENTO ADJUNTO PRODUCTO “CONVENIO SUMINISTRO CONTINUO PARA EXAMENES DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES, EXÁMENES CARDIOLÓGICOS, NEUROLÓGICOS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PARA PACIENTES PRAIS DEL SSMS” $ 105.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000.000 $ 105.000.000
Total Neto $ 105.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 105.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.