Orden de Compra. Nº1057499-150-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-82-COT26 Servicio de apoyo Logístico para la Capacitación Ampliada de Programa de Tuberculosis 2026 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-150-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-82-COT26 Servicio de apoyo Logístico para la Capacitación Ampliada de Programa de Tuberculosis 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 650 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa #3453, San Miguel.
Comuna San Miguel
Impuesto 150100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa #3453, San Miguel.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Antojo Perfectoo
Razón Social ANTOJO PERFECTO SPA
R.U.T. 77.243.426-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Antojo Perfectoo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadServicio de apoyo gestión Logística, que incluya servicios de café con agregado e utensilios y atención, el que debe ser realizado en horario de 10:30 am, en las instalaciones del servicio de Salud Metropolitano Sur el día 26 de abril 2026. Se adjunta descripción del servicio requerido. El proveedor deberá presentar en su oferta las especificaciones de lo que ofrece obligatoriamente.  $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
Total Neto $ 790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.100
TOTAL OC $ 940.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.