Orden de Compra. Nº1057499-152-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-8-CO26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-152-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-8-CO26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1057499-8-CO26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N°3453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 826 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 3539700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Market Access
Razón Social LABORATORIOS LAFI LTDA.
R.U.T. 94.398.000-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Market Access
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181818
Progesterona1800CajaPROGESTERNOA MICRONOZADA CÁPSULAS ORALES 100 MG 881404 PROGENDO 100MG CAJA X 30 CÁPSULAS PA PROGESTERONA MICRONIZADA 100 MG REG ISP F-2062523 VENCE 31-07-2027 Plazo de entrega 24 horas hábiles; políticas de canje: cambio de producto 30 días antes y 30 días después de la fecha de vencimiento; Valor cot $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.630.000 $ 18.630.000
Total Neto $ 18.630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.539.700
TOTAL OC $ 22.169.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.