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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-176-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-9-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057499-9-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 3453 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
8355820,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Avantic SpA |
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Razón Social |
AVANTIC CONSULTORIA Y ASESORIAS COMPUTACIONALES SP
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R.U.T. |
76.169.249-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Avantic SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43233205
| Software de protección antivirus y de seguridad de transacciones | 1 | Unidad | Antivirus tipo EDR (Endpoint Detection and Response) como Kaspersky Endpoint Security, antivirus similar o superior en características técnicas. | Adquisicion de LIcencias de Antivirus tipo EDR para el SSMS
valor por las 2500 licencias monto total 3 years |
$ 43.978.005,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.978.005
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$ 43.978.005
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Total Neto
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$ 43.978.005
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.355.821
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$ 52.333.826
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.