Orden de Compra. Nº1057499-243-AG26 " Artículos de Hogar y acrílicos transparente. 1057499-136-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-243-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Hogar y acrílicos transparente. 1057499-136-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1147 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación AVDA SANTA ROSA 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 69078,11
Dirección de Envío de la Factura AVDA SANTA ROSA 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTRELA DO SUL SPA
Razón Social ESTRELA DO SUL SPA
R.U.T. 78.101.296-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESTRELA DO SUL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152010
Termos domésticos2Unidad 0730005 TERMO DE AGUA DE 3 LTS. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR. Termo Sifón Acero Inoxidable Con Asa 3 Litros Marca HaLten $ 28.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
52141523
Hervidores y teteras1Unidad 0610611 TERMO HERVIDOR 2.8 LTS. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR. TERMO HERVIDOR RECCO. 2.8 LITROS ACERO INOXIDABLE $ 40.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.398 $ 40.398
52141802
Estufas domésticas1UnidadTERMOVENTILADOR 2200W. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR.   $ 49.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.149 $ 49.149
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes2UnidadLAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 60X40 CM. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR.   $ 8.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.458 $ 17.458
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes2UnidadLAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE 50X30 CM. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR.   $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.294 $ 15.294
39101609
ampolletas de escenario o estudio4Unidad 5990003 PROYECTOR LED PLANO 100W CON SENSOR DE MOVIMIENTO WS/BLANCO FRIO (6500K). SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR. Foco LED 100W Sensor Movimiento Mohits Reflector Exterior IP66 Blanco Frío Negro $ 11.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980
44111520
Almohadillas o protectores de superficies6UnidadPROTECTOR PARA PISO 120X100CM. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR. Protector para pisos, 120x100 cm $ 22.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.390 $ 135.390
Total Neto $ 363.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.078
TOTAL OC $ 432.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.