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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-498-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-47-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057499-47-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa #3453 San Miguel (Servicio de Salud Metropolitano Sur) |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa #3453 San Miguel (Servicio de Salud Metropolitano Sur) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DE LA O CONSULTING GROUP |
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Razón Social |
CONSULTORIA Y CAPACITACION D C G LIMITADA
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R.U.T. |
78.926.980-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DE LA O CONSULTING GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad | ÍTEM N°8 CAPACITACIÓN “AUTOCUIDADO: MANEJO DE EMOCIONES DEPARTAMENTO DE JURIDICA DSSMS | Otec con 27 años de experiencia en capacitación en el sector Público y Privado. Con Nch 2728-2015.
Relatores con amplia experiencia en Capacitación, y se cumple con todos los requerimientos de la licitación.
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$ 1.490.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.490.000
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$ 1.490.000
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Total Neto
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$ 1.490.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.490.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.