Orden de Compra. Nº1057499-51-AG26 "Letrero Ley 21331 70x50cm COSAM San Miguel. 1057499-9-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-51-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Letrero Ley 21331 70x50cm COSAM San Miguel. 1057499-9-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2026
TítuloDescripción
Coordinación y fecha de entrega de entrega productos

Despachar con Guía de Despacho a Ramon Barros Lucos 3215, San Miguel, RM.  previa coordinación con Alejandra Carreño Valenzuela mail alejandra.carreno@ssms.gob.cl Emitir factura una vez realizada la recepción conforme de la orden de compra indicando como casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
Razón Social INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
R.U.T. 96.749.820-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros2UnidadLetrero Ley 21.331 70x50cm. Debe ser letrero acrílico clear 4mm, grafica impresión vinilo adhesivo efecto espejo en alta resolución 1440dpi, tratamiento UV, incluya 4 pernos distanciadores de acero inoxidable con set de 4 tornillos y tarugos para montaje. Se adjunta imagen requerida.Fabricación de 2 afiches de 50 x 70 cms. de acrílico de 4 mm de espesor, llevarán gráfica impresa full color espejo con tintas ecosolventadas y filtro UV, incluye respaldo blanco, 4 distanciadores de acero inoxidable 25 x 30 mm., tarugos y tornillos. Tod $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.