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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-614-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057499-20-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2759533,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soing Informatica Limitada |
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Razón Social |
Soing Informatica Limitada
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R.U.T. |
76.634.616-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soing Informatica Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | DIFERENCIA REAJUSTADA SOPORTE SEPTIEMBRE 2025 - MEMO 330/2025 | DIFERENCIA REAJUSTADA SOPORTE SEPTIEMBRE 2025 - MEMO 330/2025 |
$ 515.095,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 515.095
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$ 515.095
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | DIFERENCIA COBRO SOPORTE Y AUMENTO SEPTIEMBRE 2024 A AGOSTO 2025 / MEMO 330/2025 | DIFERENCIA COBRO SOPORTE Y AUMENTO SEPTIEMBRE 2024 A AGOSTO 2025 / MEMO 330/2025 |
$ 119.687,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.687
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$ 119.687
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | “MANTENIMIENTO Y SOPORTE SERVICIO TÉCNICO PARA EL SOPORTE Y MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ID 1057499-20-LR23 MES DE OCTUBRE 2025
MEMO N°330/2025 | Correspondiente a cuota 26 de 36 OCTUBRE 2025
PREFACTURA N°136 |
$ 13.485.389,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.485.389
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$ 13.485.389
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | COMPONENTES, REPUESTOS Y MATERIALES” OCTUBRE 2025
MEMO N°330/2025 | SOPORTE TECNICO Y ATENCIÓN REMOTA OCTUBRE 2025 - REPUESTOS
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$ 403.692,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403.692
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$ 403.692
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Total Neto
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$ 14.523.863
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.759.534
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$ 17.283.397
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.