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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-65-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de vigilancia para el SSMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
ELEUTERIO NEFTALI RAMIREZ NEIRA |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Servicio Metropolitano Sur
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
10857142,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.959.210-3 |
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Sucursal |
XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Unidad no definida | Servicio de vigilancia, Compin, CMIM, Jardín infantil y turnos adicionales | Servicio de vigilancia, Compin, CMIM, Jardín infantil y turnos adicionales |
$ 57.142.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.142.857
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$ 57.142.857
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Total Neto
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$ 57.142.857
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.857.143
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$ 68.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.