Orden de Compra. Nº1057499-65-SE19 "Servicio de vigilancia para el SSMS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Metropolitano Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-65-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia para el SSMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1417
Usuario SIGFE ELEUTERIO NEFTALI RAMIREZ NEIRA
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 10857142,83
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L.
Razón Social XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.959.210-3
Sucursal XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definidaServicio de vigilancia, Compin, CMIM, Jardín infantil y turnos adicionalesServicio de vigilancia, Compin, CMIM, Jardín infantil y turnos adicionales $ 57.142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.142.857 $ 57.142.857
Total Neto $ 57.142.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.857.143
TOTAL OC $ 68.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.