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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-694-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO POR ADQUISICIÓN, REPARACIÓN E INSUMOS DE TIMBRES Y FECHEROS AUTOMATICOS LA DSSMS POR UN PERIODO DE 4 AÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-10-2024 |
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Proveedor |
TIMBRES CHILE |
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Razón Social |
LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA.
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R.U.T. |
76.125.128-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TIMBRES CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121701
| Timbres para estampar | 1 | Unidad no definida | CURSO FORMACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS LGBTIQA+ EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | La entrega de los productos se realizará bajo solicitud por parte del Servicio vía correo electrónico, con previa aprobación de modelo, si este se requiere, por parte del requirente solicitante y serán entregados en bodega del servicio ubicada en Ave |
$ 4.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000.000
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$ 4.000.000
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Total Neto
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$ 4.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.