Orden de Compra. Nº1057499-694-SE24 "CONVENIO POR ADQUISICIÓN, REPARACIÓN E INSUMOS DE TIMBRES Y FECHEROS AUTOMATICOS LA DSSMS POR UN PERIODO DE 4 AÑOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-694-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO POR ADQUISICIÓN, REPARACIÓN E INSUMOS DE TIMBRES Y FECHEROS AUTOMATICOS LA DSSMS POR UN PERIODO DE 4 AÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2241 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TIMBRES CHILE
Razón Social LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA.
R.U.T. 76.125.128-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TIMBRES CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121701
Timbres para estampar1Unidad no definidaCURSO FORMACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS LGBTIQA+ EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUDLa entrega de los productos se realizará bajo solicitud por parte del Servicio vía correo electrónico, con previa aprobación de modelo, si este se requiere, por parte del requirente solicitante y serán entregados en bodega del servicio ubicada en Ave $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Total Neto $ 4.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.