Orden de Compra. Nº1057499-806-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-397-COT23 IMPRESOS GUIA PARA EL FACILITADOR PROGRAMA CAPACITACION Y FORMACION DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA RED "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-806-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-397-COT23 IMPRESOS GUIA PARA EL FACILITADOR PROGRAMA CAPACITACION Y FORMACION DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2630 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 138339
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Graduado
Razón Social EL GRADUADO SPA
R.U.T. 77.718.442-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Graduado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital90UnidadServicio de impresión papel, Guía para el Facilitador, según vinculo adjunto  $ 8.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.100 $ 728.100
Total Neto $ 728.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.339
TOTAL OC $ 866.439


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.718.442-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.