Orden de Compra. Nº1057500-1152-SE21 "TRANSPORTE DE SANGRE Y COMP. SANGUINEOS CMS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-1152-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2021
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE SANGRE Y COMP. SANGUINEOS CMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057500-65-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4329 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según glosa ley de ptto Minsal 2021 N°2 letras e: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura fue aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación PUENTE ALTO, CONCHA Y TORO #3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 119747899,19
Dirección de Envío de la Factura PUENTE ALTO, CONCHA Y TORO #3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN

El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 45 días contados desde la recepción conforme de parte del referente técnico.

el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-1152-SE21 y enviar las facturas a los correos electrónicos: facturacion@ssmso.cl; ssmsorecepcion@custodium.com, con copia al Referente Técnico.

Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos bancarios para realizar transferencia.

Conforme señala la Ley Nº 21.131, y, específicamente en lo regulado en el artículo primero transitorio de dicha Ley, el pago será efectuado por el SSMSO, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro. Lo anterior sólo será válido para aquellos pagos efectuados con anterioridad al mes de junio de 2021, cuando el Proveedor se tratare de una empresa de menor tamaño (según lo dispuesto en el artículo segundo de la ley Nº 20.416). Posterior a la fecha referida los pagos se efectuarán dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro.

Para efectos del pago, deberán estar entregados y recepcionados los servicios objeto de este contrato, entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en los casos que aplique, y el presente contrato firmado. En caso contrario no se gestionará el respectivo pago, hasta que se cumpla con lo solicitado.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACIN LIMITADA
Razón Social SOC AGENCIA DE COMPRAS INTERNACIONALES Y NACIONA
R.U.T. 79.536.650-4
Sucursal ACIN LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE DE SANGRE TOTAL Y COMPONENTES SANGUINEOS PARA CENTRO METROPOLITANO DE SANGRE POR EL PERIODO DE 36 MESES, INICIO DE LOS SERVICIOS 01.12.2021.Transporte de cajas térmicas con sangre total, transporte de cajas térmicas con componentes sanguíneos, teniendo en cuenta sus diferentes características especificas para su transporte y conservación, asegurando la mantencion de su cadena de frio. EE TT $ 630.252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252.101 $ 630.252.101
Total Neto $ 630.252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.747.899
TOTAL OC $ 750.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.