|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057500-1178-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE MANT. EQUIPOS CLINICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
884-115-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Maria Consuelo Infante Berrios |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente
|
|
R.U.T. |
61.608.500-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
205200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jorge Dante Jaña Lagos |
|
Razón Social |
JORGE DANTE JANA LAGOS
|
|
R.U.T. |
7.313.159-6 |
|
Sucursal |
Jorge Dante Jaña Lagos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 19 | Unidad no definida | MANTENCION PREVENTIVA DE LOS EQUIPOS CLINICOS E INDUSTRIALES
MES JULIO 2019
RES.N° 394 23-01-2019
| AGITADORES DE BOLSA
MANTENCION CUATRIMESTRAL
DESPACHOS AVENIDA VITACURA N° 115 PROVIDENCIA |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 855.000
|
$ 855.000
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 5 | Unidad no definida | MANTENCION PREVENTIVA DE LOS EQUIPOS CLINICOS E INDUSTRIALES
MES JULIO 2019
RES.N° 394 23-01-2019
| SELLADORES DE SOBREMESA
MANTENCION TRIMESTRAL
DESPACHOS AVENIDA VITACURA N° 115 PROVIDENCIA |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.000
|
$ 225.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.080.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 205.200
|
|
$ 1.285.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.