Orden de Compra. Nº1057500-1368-CM20 "ADQ. LICENCIAS DPTO. INFORMATICA SSMSO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-1368-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. LICENCIAS DPTO. INFORMATICA SSMSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3587 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 1152,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCIENCIAENTI
Razón Social Conciencia en tecnología de información SPA
R.U.T. 76.378.768-0
Sucursal CONCIENCIAENTI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP14
 16 (1393269 )LICENCIA VEEAM ANNUAL BASIC MAINT RENEWAL - VEEAM BACKUP - REPLICATION ENT PLUS FOR VMWARE UNIDAD 1419770(1393269) LICENCIA VEEAM ANNUAL BASIC MAINT RENEWAL - VEEAM BACKUP - REPLICATION ENT PLUS FOR VMWARE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 379,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.064,00 US$ 6.064,00
Total Neto US$ 6.064,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 1.152,16
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 7.216,16


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.