Orden de Compra. Nº1057500-167-AG26 "programacion de escritorio compra ágil: 1057500-52-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-167-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra programacion de escritorio compra ágil: 1057500-52-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1454 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 22705
Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES 23/8 CAJA 1000 UNIDADES CORCHETES 23/08 1000UNI 8MM 20-50 HOJAS $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
44121802
Líquido corrector25UnidadLIQUIDO CORRECTOR 12 ML FRASCOCORRECTOR FRASCO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo200UnidadNOTAS ADHESIVAS 75 X 100 MM AMARILLAS NOTA ADHESIVA 75X100MM AMARILLO 100HOJAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44121506
Sobres estándar200UnidadSOBRES OFICIO KRAFT SACO OFICIO KRAFT 25 UNIDADES 80GR $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 20 MM A 25 MM X 50 METROS CINTA TRANSFERIBLE 24X40MTS BLANCA $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
Total Neto $ 119.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.705
TOTAL OC $ 142.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.