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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-1682-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA MINISTERIAL FALTANTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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884-113-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Maria Consuelo Infante Berrios |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Ley de presupuestos año 2019, Glosa 2, letra e |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
512050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2019 |
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Proveedor |
MedicalTek CHILE S.A. |
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Razón Social |
MEDICALTEK CHILE S A
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R.U.T. |
96.696.000-0 |
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Sucursal |
MedicalTek CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142611
| Jeringas tuberculinas | 50000 | Unidad no definida | JERINGA INSULINA 1 ML 100 UI AGUJA FIJA 29-30GX8MM | JERINGA INSULINA 1 ML 100 UI AGUJA FIJA 29-30GX8MM |
$ 54,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700.000
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$ 2.695.000
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Total Neto
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$ 2.695.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 512.050
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$ 3.207.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.