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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-226-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RED DE COMUNICACIONES MINSAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
611,653111 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL CHILE S.A. |
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Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
92.580.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENTEL CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111511
| Servicio de comunicación IP | 1 | Unidad no definida | ENTEL
RED DE COMUNICACIONES MINSAL
RES.27/27-08-2025
EVOLUTIVOS Y PROYECTOS 2024-2025 | EVOLUTIVOS Y PROYECTOS 07/10/24 a 06/10/25 c/IVA
Oct-24 a Nov-24 0
Dic-24 21,4
Ene-25 151,63
Feb-25 625,6
Mar-25 17,9
Abr-25 396,63
May-25 537,31
Jun-25 152,21
Jul-25 855,54
Ago-25 676,21
Sep-25 380,14
Oct-25 16,31 |
UF 3.219,23
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 3.219,2269
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UF 3.219,2269
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Total Neto
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UF 3.219,2269
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 611,6531
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UF 3.830,8800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.