Orden de Compra. Nº1057500-336-AG23 "programacion de aseo compra ágil: 1057500-156-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-336-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2023
Nombre de la Orden de Compra programacion de aseo compra ágil: 1057500-156-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1325
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 109262,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MR MATUSALEN
Razón Social GRANMI SPA
R.U.T. 77.371.217-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MR MATUSALEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones50UnidadJABON LIQUIDO 340 ML CON DISPENSADOR JABON LIQUIDO AROMA MIEL NUEZ C/DISPENSADOR 340 ML IO $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
14111704
Papel higiénico200UnidadPAPEL HIGENICO 500 MTS. PAPEL HIGIENICO INDUSTRAL HS 4 UNIDADES MIXTO 500MTS TECNOROLL $ 1.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.400 $ 381.400
47131805
Limpiadores de uso general50Unidad Limpiador Baño Gatillo 500 ml Mr. Músculo (O SU EQUIVALENTE) LIMPIADOR BAÑO WC C/GATILLO CLOROX $ 2.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.250 $ 120.250
47131710
Dispensadores de papel higiénico5UnidadDISPENSADOR PAPEL HIGIENICO 500 MTS. DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PLASTICO GENERICO $ 9.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.215 $ 47.215
Total Neto $ 575.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.262
TOTAL OC $ 684.327


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.774.294-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.559.762-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.352.414-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.371.217-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.295.342-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.