Orden de Compra. Nº1057500-421-SE20 "REHABILITACIÓN TIPO I COMUNA PUENTE ALTO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-421-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2020
Nombre de la Orden de Compra REHABILITACIÓN TIPO I COMUNA PUENTE ALTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057500-10-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 873 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según glosa ley de ptto Minsal 2020 N°2 letras e: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura fue aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur Oriente
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓNLa facturas deben ser enviadas a los correos electrónicos facturacion@ssmso.cl; ssmsorecepcion@custodium.com
  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fundación Agrúpate
Razón Social fundación agrúpate
R.U.T. 65.112.889-7
Sucursal Fundación Agrúpate
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121701
Servicios de psicoterapeutas1Unidad80 Cupos mensuales, programa Rehabilitación Tipo I, usuarios Comuna Puente alto, periodo 12 mesesDías Programa Rehabilitación Tipo I Puente Alto $ 4.387.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.387.200 $ 4.387.200
Total Neto $ 4.387.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.387.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.