Orden de Compra. Nº1057500-492-SE21 "RENOVACION SM PLAN AMBULATORIO BASICO LA GRANJA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-492-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2021
Nombre de la Orden de Compra RENOVACION SM PLAN AMBULATORIO BASICO LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057500-37-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1560
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según glosa ley de ptto Minsal 2021 N°2 letras e: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura fue aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN
El Proveedor facturará a mes vencido las
prestaciones de los servicios de salud mental Plan Ambulatorio Básico para la comuna de
La Granja, realizados durante el mes recién transcurrido, con pago máximo 45 días desde
la recepción conforme de los servicios.
Procedimiento de facturación:
 Enviar al Referente Técnico del SSMSO, los servicios realizados para validación
de los ejecutados en el mes recién transcurrido.
 Una Vez validados, el proveedor facturara por el monto correspondiente a estos,
haciendo referencia a la OC emitida por el Depto. de compras, indicada en la
Cláusula Tercera del presente Adendum de contrato N°1.
 El proveedor debe enviar la factura a los correos electrónicos
ssmsorecepcion@custodium.com y facturación@ssmso.cl con copia al Referente
Técnico del SSMSO.
 Adjuntar a la factura Certificado de cumplimiento de
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Corporación Clarita de Larminat
Razón Social CORPORACION CLARITA DE LARMINAT
R.U.T. 65.758.310-3
Sucursal Corporación Clarita de Larminat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121608
Servicios psicológicos1UnidadRenovación Contratación de “Servicios de Salud Mental Plan Ambulatorio Básico para mayores de 20 años en la comuna de La Granja”, por un periodo máximo de 03 meses a contar del 01.05.2021 o hasta que se geste un nuevo convenio, lo que ocurra primeroRenovación Contratación de “Servicios de Salud Mental Plan Ambulatorio Básico para mayores de 20 años en la comuna de La Granja” $ 4.430.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.430.520 $ 4.430.520
Total Neto $ 4.430.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.430.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.