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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-52-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057500-15-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
.. concha y toro..3459. |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
83220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
.. concha y toro..3459. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Digitador Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DIGITADOR PRODUCTOS ERGONOM
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R.U.T. |
76.522.100-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Digitador Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46182205
| Reposapiés | 20 | Unidad | APOYA PIES DE MADERA SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO SOLICITADO
DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAR DE LO OFRECIDO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | apoya pies AP-427 |
$ 21.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 438.000
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$ 438.000
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Total Neto
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$ 438.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.220
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$ 521.220
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.