Orden de Compra. Nº1057500-812-AG25 "programacion de escritorio compra ágil: 1057500-306-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-812-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra programacion de escritorio compra ágil: 1057500-306-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5667 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro # 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 307836,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro # 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTRIDGE HP CZ129A NEGRO (711) o su equivalente TINTA HP 711 NEGRO 38ML CZ129A $ 41.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.070 $ 411.070
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTRIDGE HP CZ130A CYAN (711) o su equivalente TINTA HP 711 CYAN 29 ML CZ130A $ 34.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.760 $ 342.760
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTRIDGE HP CZ131A MAGENTA (711) o su equivalente TINTA HP 711 MAGENTA 29ML CZ131A $ 34.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.760 $ 342.760
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTRIDGE HP CZ132A YELLOW (711) o su equivalente HP TINTA 711 AMARILLO CZ132A $ 34.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.760 $ 342.760
26111702
Pilas alcalinas30Unidadbateria 9v duracell o su equivalentePILA BATERIA DURACELL 9V $ 3.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.860 $ 109.860
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILA DE LITIO CR2450 3V, GP PLITHIUM PILA DE LITIO ENERGIZER TIPO BOTON CR2450 3V $ 3.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.980 $ 70.980
Total Neto $ 1.620.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.836
TOTAL OC $ 1.928.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.