Orden de Compra. Nº1057500-814-AG25 "programacion de aseo compra ágil: 1057500-305-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-814-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra programacion de aseo compra ágil: 1057500-305-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5668 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro # 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 148091,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro # 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general100Unidadcloro concentrado liquido botella 1 litro CLORO ARCADIA 1LT 5% CONCENTRADO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131502
Paños de limpieza100Unidadtoalla de papel doble hoja 24 metros TOALLA PAPEL 24M TORK $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400
53131608
Jabones20Unidadjabon doypack 1 litro con glicerinaJABÓN AROMATICO LÍQUIDO DOYPACK 1000 ML IO $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
24111503
Bolsas de plástico3UnidadManga plastica Transparente 70 cm Rollo 50 mtsPolietileno Manga Transparente 0.20 Mm Rollo 70 Mts Aprox 50 $ 206.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.930 $ 618.930
Total Neto $ 779.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.092
TOTAL OC $ 927.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.