Orden de Compra. Nº1057500-978-AG24 "programacion de insumos compra ágil: 1057500-310-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-978-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra programacion de insumos compra ágil: 1057500-310-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4256 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 120431,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ensus Chile SpA
Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T. 77.025.316-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352104
Alcoholes o sus sustitutos300UnidadAlcohol Desnaturalizado 70º 50cc Alcohol Des 70º 50cc DIFEM $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos10CajaBAJA LENGUA DES. CJX100 BAJA LENGUA madera c100 cranberry $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111703
Toallas de papel126UnidadSABANILLAS PARA CAMILLA BLANCAS ROLLO SABANILLAS clinica de papel 48 x 2 U $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.900 $ 333.900
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos10UnidadSuero Fisiológico – Cloruro de Sodio 0,9% 250 ml Cloruro de Sodio 0,9% 250 ml sanderson $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950
Total Neto $ 633.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.432
TOTAL OC $ 754.282


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.025.316-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.