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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-10039-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA AGIL DESDE 1057501-7424-COT23 REPOSICION INSUMOS HASTA JULIO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
37164 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2023 |
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Proveedor |
INVERSIONES RAYENCURA |
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Razón Social |
INVERSIONES RAYENCURA SPA
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R.U.T. |
77.159.445-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES RAYENCURA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 4 | Frasco | 20-211-200-048-00 SOLUCION DE LIMPIEZA EQUIVALENTE A TRANSEPTIC
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$ 48.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.600
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$ 195.600
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Total Neto
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$ 195.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.164
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$ 232.764
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.