Orden de Compra. Nº
1057501-10906-SE21
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LOGÍSTICA PROGRAMA IMPRESOS OCTUBRE 2021
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Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-10906-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
LOGÍSTICA PROGRAMA IMPRESOS OCTUBRE 2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057501-278-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16815
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
144970
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hernan Orlando Lemus Leiton
Razón Social
HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
R.U.T.
6.950.453-1
Sucursal
Hernan Orlando Lemus Leiton
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
50
Block
30-004-134-076-00 HOJA D ENFERMERI 50/2 T/R AUTOCOPIAT.SOLO EL ANVERSO ORI BLAN+COP AMARILLA, C/F OFICIO
30-004-134-076-00 HOJA D ENFERMERI 502 TR AUTOCOPIAT.SOLO EL ANVERSO ORI BLAN+COP AMARILLA, CF OFICIO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
300
Unidad
30-004-134-018-00 SOBRE 31 X 41 CMS CON PESTAÑA O SOLAPA PARA CERRAR EN PAPEL KRAFT SIN IMPRESION
30-004-134-018-00 SOBRE 31 X 41 CMS CON PESTAÑA O SOLAPA PARA CERRAR EN PAPEL KRAFT SIN IMPRESION Cantidad: 1
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
2000
Unidad
30-004-134-173-00 CARATULAS P/FICHAS, P/REPOSICION S/FOLIO S/ Nº DE FICHA,S/AÑO, 49 X 44 CMS, T/R EN CARTON DUPLEX.
30-004-134-173-00 CARATULAS P/FICHAS, P/REPOSICION S/FOLIO S/ Nº DE FICHA,S/AÑO, 49 X 44 CMS, T/R EN CARTON DUPLEX.
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 592.000
$ 592.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
500
Unidad
30-004-134-170-00 SOBRE DENTAL CDT, 12 X 14, CON IMPRESIÓN, EN PAPEL KRAFT.
30-004-134-170-00 SOBRE DENTAL CDT, 12 X 14, CON IMPRESIÓN, EN PAPEL KRAFT.
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
800
Unidad
30-004-134-232-00 HOJA DE ENFERMERIA MEDICINA AGUDO. DOBLE CARTA, TR, UNA HOJA C COPIA, AUTOC. S/FOLIO.
30-004-134-232-00 HOJA DE ENFERMERIA MEDICINA AGUDO. DOBLE CARTA, TR, UNA HOJA C COPIA, AUTOC. S/FOLIO.
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
Total Neto
$ 763.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 144.970
TOTAL OC
$ 907.970
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.