Orden de Compra. Nº1057501-10906-SE21 "LOGÍSTICA PROGRAMA IMPRESOS OCTUBRE 2021"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-10906-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2021
Nombre de la Orden de Compra LOGÍSTICA PROGRAMA IMPRESOS OCTUBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-278-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16815
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 144970
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton
Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
R.U.T. 6.950.453-1
Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales50Block30-004-134-076-00 HOJA D ENFERMERI 50/2 T/R AUTOCOPIAT.SOLO EL ANVERSO ORI BLAN+COP AMARILLA, C/F OFICIO30-004-134-076-00 HOJA D ENFERMERI 502 TR AUTOCOPIAT.SOLO EL ANVERSO ORI BLAN+COP AMARILLA, CF OFICIO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales300Unidad30-004-134-018-00 SOBRE 31 X 41 CMS CON PESTAÑA O SOLAPA PARA CERRAR EN PAPEL KRAFT SIN IMPRESION30-004-134-018-00 SOBRE 31 X 41 CMS CON PESTAÑA O SOLAPA PARA CERRAR EN PAPEL KRAFT SIN IMPRESION Cantidad: 1 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales2000Unidad30-004-134-173-00 CARATULAS P/FICHAS, P/REPOSICION S/FOLIO S/ Nº DE FICHA,S/AÑO, 49 X 44 CMS, T/R EN CARTON DUPLEX.30-004-134-173-00 CARATULAS P/FICHAS, P/REPOSICION S/FOLIO S/ Nº DE FICHA,S/AÑO, 49 X 44 CMS, T/R EN CARTON DUPLEX. $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.000 $ 592.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales500Unidad30-004-134-170-00 SOBRE DENTAL CDT, 12 X 14, CON IMPRESIÓN, EN PAPEL KRAFT. 30-004-134-170-00 SOBRE DENTAL CDT, 12 X 14, CON IMPRESIÓN, EN PAPEL KRAFT. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales800Unidad30-004-134-232-00 HOJA DE ENFERMERIA MEDICINA AGUDO. DOBLE CARTA, TR, UNA HOJA C COPIA, AUTOC. S/FOLIO. 30-004-134-232-00 HOJA DE ENFERMERIA MEDICINA AGUDO. DOBLE CARTA, TR, UNA HOJA C COPIA, AUTOC. S/FOLIO. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 763.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.970
TOTAL OC $ 907.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.