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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-1097-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LOG. PROGRAMA ESCRITORIO FEBRERO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4871-16-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hernan Orlando Lemus Leiton |
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Razón Social |
HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
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R.U.T. |
6.950.453-1 |
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Sucursal |
Hernan Orlando Lemus Leiton |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 8 | Block | 30-004-134-150-00 FORM.REGISTRO A-1 ANTECEDENTES BASICOS 1 ER INGRESO, 50/2, (AZÚL, AZÚL), C/FOLIO Y DIGITO VERIF CAR
| 30-004-134-150-00 FORM.REGISTRO A-1 ANTECEDENTES BASICOS 1 ER INGRESO, 50/2, (AZÚL, AZÚL), C/FOLIO Y DIGITO VERIF CAR
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$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 145 | Block | 30-004-134-113-00 HOJA D ENFERMERI 50/2 T/R AUTOCOPIAT.SOLO EL ANVERSO ORI BLAN+COP CELES, C/F CARTA
| 30-004-134-113-00 HOJA D ENFERMERI 50/2 T/R AUTOCOPIAT.SOLO EL ANVERSO ORI BLAN+COP CELES, C/F CARTA
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$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.750
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$ 166.750
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Total Neto
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$ 230.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 230.750
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.