Orden de Compra. Nº
1057501-11935-SE21
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LOGÍSTICA PROGRAMA IMPRESOS NOVIEMBRE 2021
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Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-11935-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
LOGÍSTICA PROGRAMA IMPRESOS NOVIEMBRE 2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057501-278-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19373
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
26334
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hernan Orlando Lemus Leiton
Razón Social
HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
R.U.T.
6.950.453-1
Sucursal
Hernan Orlando Lemus Leiton
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
24
Block
30-004-134-155-00 FORM REGISTRO C-1, PROCEDIMI PERINA, 50/2,LILA, NARANJA, CARTA, S/F, JGO ENCOLADO, C/PERFORA D ARCHI
30-004-134-155-00 FORM REGISTRO C-1, PROCEDIMI PERINA, 50/2,LILA, NARANJA, CARTA, S/F, JGO ENCOLADO, C/PERFORA D ARCHI
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
24
Block
30-004-134-152-00 FORM. REGISTRO E-1 PREPARTO Y Y PARTO, BLOK 50/2, AUTOCOP, ORIGINAL VERDE, COPIA NARANJA, T/CARTA
30-004-134-152-00 FORM. REGISTRO E-1 PREPARTO Y Y PARTO, BLOK 50/2, AUTOCOP, ORIGINAL VERDE, COPIA NARANJA, T/CARTA
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
24
Block
30-004-134-151-00 FORM. REGISTRO B-1 INGRESO CLINICO, 50/2, (AZÚL, NARANJO), AUTOCOPIATIVO, CARTA.
30-004-134-151-00 FORM. REGISTRO B-1 INGRESO CLINICO, 50/2, (AZÚL, NARANJO), AUTOCOPIATIVO, CARTA.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
6
Block
30-004-134-153-00 FORM. REGISTRO F-1 ATENCION INMEDIATA DEL R. NACIDOS,50/2, AUTOCOP, AZUL, NARANJA, CARTA, S/F
30-004-134-153-00 FORM. REGISTRO F-1 ATENCION INMEDIATA DEL R. NACIDOS,50/2, AUTOCOP, AZUL, NARANJA, CARTA, S/F
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
6
Block
30-004-134-154-00 FORM. REGISTRO G-1 EPICRISIS NEONATAL I, 50/3, (VERDE, VERDE, NARANJA) AUTOCOPIATIVO, CARTA.
30-004-134-154-00 FORM. REGISTRO G-1 EPICRISIS NEONATAL I, 50/3, (VERDE, VERDE, NARANJA) AUTOCOPIATIVO, CARTA.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
Total Neto
$ 138.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.334
TOTAL OC
$ 164.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.