|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057501-12524-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de diagnóstico automotriz en el vehículo Ambulancia, Marca Mercedes Benz, Modelo VITO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
71820 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MENVAL SPA |
|
Razón Social |
SERVICIO AUTOMOTRIZ MENVAL SPA
|
|
R.U.T. |
76.988.742-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MENVAL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | 77-002-005-013-00 SERVICIOS DE MATENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y ,MEDIANOS | |
$ 378.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 378.000
|
$ 378.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 378.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.820
|
|
$ 449.820
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.