Orden de Compra. Nº1057501-13211-SE23 "PROTESIS CONSUMO AL 07-09-2023 LIC. 1057501-141-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-13211-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra PROTESIS CONSUMO AL 07-09-2023 LIC. 1057501-141-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-141-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20624
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación avenida concha y toro 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 465500
Dirección de Envío de la Factura avenida concha y toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTERFIX LTDA.
Razón Social ENTERFIX IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE ACCESORIOS
R.U.T. 76.231.392-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTERFIX LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales5Unidad21-350-300-233-00 VISCOPLUS GEL 2.5% Viscoplus gel $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
30201903
Unidades dentales3Unidad21-350-300-234-00 VENDAJE FACIAL POST-QUIRURGICO VENDAJE FACIAL POST-QUIRURGICO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
30201903
Unidades dentales4Unidad21-350-300-001-00 LAMINA DE SIERRA RECIPROCANTE lamina de sierra $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
30201903
Unidades dentales3Unidad21-350-300-076-00 INSERTO PARA OSTEOTOMIA inserto F8710es $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
30201903
Unidades dentales2Unidad21-350-300-244-00 Kit dental PRF Kit dental PRF $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 2.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 465.500
TOTAL OC $ 2.915.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.