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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-13496-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LOG. SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN DE MUROS Y C |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-342-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
1407890,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-12-2021 |
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Proveedor |
juan moises |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN MOISES VASQUEZ AGUI
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R.U.T. |
76.233.535-2 |
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Sucursal |
juan moises |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1963 | Metro Cuadrado | 77-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. | 77-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.674.200
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$ 6.674.200
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72102403
| Servicios de revestimientos de muros | 327 | Metro Cuadrado | 77-002-001-151-00 SERVICIOS DE REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA. | 77-002-001-151-00 SERVICIOS DE REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA. |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 735.750
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$ 735.750
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Total Neto
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$ 7.409.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.407.890
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$ 8.817.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.