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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-13787-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEJORAS SSHH BLOCK CENTRAL, PROV. N°206, SEPTIEMBRE 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-90-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
*
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Impuesto |
5334738,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cotar OOPP |
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Razón Social |
COTAR OBRAS PÚBLICAS SPA
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R.U.T. |
77.775.349-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cotar OOPP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | 77-002-004-017-00 OBRAS DE REMODELACION, HABILITACION Y MEJORAS SERVICIOS HIGIÉNICOS BLOCK CENTRAL
| Según bases y EETT. |
$ 28.077.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.077.572
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$ 28.077.572
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Total Neto
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$ 28.077.572
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.334.739
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$ 33.412.311
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.