Orden de Compra. Nº1057501-13952-SE23 "CLAVE 20-222 REGULARIZACIÓN INSUMOS SCE 365757 ANGIOGRAFÍA"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-13952-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CLAVE 20-222 REGULARIZACIÓN INSUMOS SCE 365757 ANGIOGRAFÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-272-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21418
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 169100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARLAB S.A.
Razón Social ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, L
R.U.T. 76.044.959-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARLAB S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221503
Catéteres venosos centrales1Unidad20-222-501-077-00 CATETER DIGITAL ULTRASONIDO INTRAVASCULAR (IVUS) PV 0,035 EQUIVALENTE A VOLCANO88901 Cateter Visions PV 0.035 para ecog intravascular dig Volcano, Costa Rica. Ver EE.TT. Ad. ENTREGA: MENOR O IGUAL A 24 HORAS, UNA VEZ EMITIDA LA OC $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
Total Neto $ 890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.100
TOTAL OC $ 1.059.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.