Orden de Compra. Nº1057501-14392-SE24 "INSUMOS RPCA HASTA OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-14392-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RPCA HASTA OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-118-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22234
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 62637,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general33Unidad20-225-250-040-00 Vendaje elasticado con cubierta adhesiva de caucho natural 10 CMS X 4,6 MTs6952100000 TENSOPLAST 10Cm x 4.5M– PRECIO COTIZADO POR UNIDAD. FACTOR DE VENTA CAJA CON 1 ROLLO MARCA BSN, ENTREGA EN 24 HORAS UNA VEZ EMITIDA OC.VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.670 $ 329.670
Total Neto $ 329.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.637
TOTAL OC $ 392.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.