Orden de Compra. Nº1057501-15236-SE24 "PROTESIS CONSUMO A 29-10-2024 LIC.1057501-141-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-15236-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PROTESIS CONSUMO A 29-10-2024 LIC.1057501-141-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-141-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2557
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación avenida concha y toro 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 688560
Dirección de Envío de la Factura avenida concha y toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTERFIX LTDA.
Razón Social ENTERFIX IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE ACCESORIOS
R.U.T. 76.231.392-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTERFIX LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales7Unidad21-350-300-001-00 LAMINA SIERRA RECIPROCANTE   $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
30201903
Unidades dentales8Unidad21-350-300-076-00 INSERTO PARA OSTEOTOMIA   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
30201903
Unidades dentales1Unidad21-350-300-090-00 ACIDO HIALURONICO VISCOPLUS GEL 2.5% 3 ML.   $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
30201903
Unidades dentales7Unidad21-350-300-234-00 VENDAJE FACIAL   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 3.624.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 688.560
TOTAL OC $ 4.312.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.