Orden de Compra. Nº1057501-1614-SE20 "Log. Mantención Correctiva Grupos Electrógenos "
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-1614-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Log. Mantención Correctiva Grupos Electrógenos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-105-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2850
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 1017047,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y proyectos S.A
Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS S.A
R.U.T. 76.201.062-3
Sucursal Inversiones y proyectos S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc12Unidad77-002-001-150-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR INSTALACIÓN BATERÍA 150 AH. 77-002-001-150-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR INSTALACIÓN BATERÍA 150 AH. $ 198.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.387.880 $ 2.387.880
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2Unidad77-002-001-423-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR INSTALACIÓN BATERÍA 275 AH. 77-002-001-423-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR INSTALACIÓN BATERÍA 275 AH. $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad77-002-001-424-00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE PARA GGEE HASTA 100 KVA77-002-001-424-00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE PARA GGEE HASTA 100 KVA $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2Unidad77-002-001-425-00 SUMINISTRO DE CORREAS DE TRANSMISIÓN Y DE ALTERNADOR 77-002-001-425-00 SUMINISTRO DE CORREAS DE TRANSMISIÓN Y DE ALTERNADOR $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc10Unidad77-002-001-426-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR INSTALACIÓN BATERÍA 100 AH. 77-002-001-426-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR INSTALACIÓN BATERÍA 100 AH. $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000
Total Neto $ 5.352.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.017.047
TOTAL OC $ 6.369.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.